审计处是学院设立的独立的内部审计机构,在学院党委、党政主要负责人的直接领导下,依法依规参与监督学院重大经济活动和重要项目的内部审计工作,以促进学院完善治理体系、实现发展目标。
主要职责如下:
1.负责审计评价学院执行国家政策法规、落实重大决策、内部制度建设和执行等情况。
2.根据国家和省市政策,制订学院内部审计制度,完善内部审计工作机制。
3.负责对接省市各项审计、整改工作,并根据上级要求实施学院内部审计。
4.负责学院预决算、财务收支、资金管理、资产管理、科研项目管理等情况进行审计。
5.负责学院基建修缮工程、大宗采购项目、重大项目实施、建设工程管理的全过程审计。
6.负责院部处室主要负责人离任经济责任审计。
7.负责学院法务工作。
8.负责参与学院对外经济合同的审查。
9.完成学院安排的其他工作。