2025年12月15日,学院召开审计委员会会议,审议2026年度内部审计工作计划,审计委员会全体成员参加了会议。
会议听取了审计处关于2026年度内部审计工作计划的汇报。2026年度内部审计工作计划主要包括5方面工作。
(一)2023年6月-2025年12月财务收支及预算执行情况审计。重点检查预算编制、执行、调整和绩效情况,揭示预算管理中存在的突出问题。
(二)工程项目结算审核。加强对学院基建、修缮等工程项目的结算审核。
(三)内部控制评价。对学院内部控制建立和运行的有效性进行评价,健全风险防控长效机制。
(四)实训室建设绩效评价。对近年来学院实训室建设项目的投入、产出及效果进行评价。
(五)处级领导干部经济责任审计。客观评价处级领导干部在任职期间履行经济责任情况,强化对权力运行的监督制约,促进领导干部履职尽责。
会议研究通过了2026年内部审计工作计划。会议要求,审计计划结合市审计局、市教育局审计工作计划动态调整。会议强调审计工作要聚焦关键岗位关键人,做到关口前移,事前评估。