3月9日,审计处在后勤楼会议室召开财务收支及预算执行情况内部审计启动会,审计组全体人员参会,会议由审计处处长孙涛主持。
孙涛首先介绍了本次审计的范围和重点,并要求结合审计计划和审计工作方案关注“小金库”、建设工程项目、信息化建设、实训室绩效、专项资金使用等关键领域,切实做到全面彻底、不留死角。
对此次专项审计工作提出三点要求:一是要紧扣核心,锚定规范财务管理、防范资金风险;二是要提质赋能,以审代培锤炼业务本领,梳理形成标准化审计工作模型;三是以审促改、以审促建,将审计成果转化为学院管控的长效机制。